为进一步加强市属国企内部审计工作,发挥纪审融合监督合力,8月23日下午,市审计局与发投公司就合作推动国企内部审计工作高质量发展协同机制举行签约仪式。双方就制度建议、队伍建设、业务指导、科技强审、审计整改等五个方面形成框架意见。
市审计局党组书记、局长王海燕,副局长袁建军,经济责任审计和内部审计指导监督科中心主任王瑛,发投公司党委副书记、总经理蒋伟,党委委员、纪委书记曹俊,纪检监督室副主任刘志骏出席并开展座谈交流。
发投公司党委副书记、总经理蒋伟表示,发投公司是风险密集型、资金密集型的类金融企业,内审工作作为公司治理的重要环节,是防范化解经营风险、提升管理水平的重要手段。
通过此次签约,发投公司将在审计局的指导和帮助下,通过不断提升内部审计工作质量、深化内部审计成果运用,促进内审工作与业务发展协同融合,为公司高质量发展提供坚实保障。
市审计局党组书记、局长王海燕在肯定发投公司内审工作成效的同时,就内审人员队伍建设、加强研究型审计、充分发挥内审“基础性、源头性预防作用”等工作作进一步要求。
下一步,发投公司将与市审计局密切配合,聚焦国企突出问题,通过定期会商、项目互补、成果共享等形式,加强协同联动,强化培训交流,严格审计监督,积极探索审计监督体系和监督能力的现代化,及时揭示和有效防范市属国企经营投资风险,共同推动国企内部审计工作再上新台阶,为国有资本安全运营和市属国企健康可持续发展提供有力保障。